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Coordinador de Auditoría Interna

Job Description

COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA

Ubicación:

País: México

Estado: D.F.

 Remuneración: Confidencial

Compañía: Confidencial

Estudios Requeridos: Económico-Administrativas (Maestría deseable)

Idiomas: Inglés avanzado 

Objetivo del Puesto: El Coordinador de Auditoría Interna / Compliance será responsable de identificar y evaluar los posibles riesgos operativos, financieros, reputacionales, etc. en los diferentes procesos y áreas de la Empresa, así como de proponer y participar en la implementación de los planes correctivos, previamente informados y aprobados por el Consejo de Accionistas y de la Dirección General. Así mismo, será responsable de validar el puntual apego por parte de los asociados, proveedores y socios externos en general, al Código de Ética vigente, los lineamientos definidos por instancias reguladoras y la legislación federal, estatal y local vigente.

Descripción de la posición:

  • Diseñar el plan anual de auditoría interna.
  • Construir la matriz de riesgos para cada una de las áreas de la Empresa.
  • Realizar y en su caso supervisar la auditoría de procesos (análisis de los procesos, controles, etc.) de acuerdo al plan anual y prioridades definidas por el Consejo de Accionistas y la Dirección General.
  • Elaborar los reportes de los hallazgos encontrados.
  • Dar seguimiento a la implementación de controles y/o cambios en los procesos para mitigar los riesgos identificados.
  • Implementar y ejecutar programas de auditoría preventiva para detectar posibles desviaciones al Código de Ética, las políticas y lineamientos de la Empresa o a la legislación vigente.
  • Ejecutar programas de auditoría forense para la detección, documentación e investigación de la comisión de posibles fraudes, abusos de confianza u otras posibles desviaciones.
  • Coordinar programas especiales de evaluación, tales como mystery shopping.
  • Atender requerimientos y visitas de distintas entidades reguladoras y gubernamentales, así como de los Auditores Externos.
  • Elaborar y presentar reportes periódicos y extraordinarios acerca de avances en el plan de auditoría, hallazgos encontrados, riesgos detectados, etc. al Consejo de Accionistas y la Dirección General.

 Experiencia:

  • Mínima de 5 años como responsable del área de Auditoría Interna, preferentemente en empresas del sector financiero o de servicios.

Conocimientos especiales: 

  • Auditoría de procesos
  • Auditoría forense
  • Análisis de riesgos
  • Diseño de matriz de riesgos
  • Legislación vigente afín al negocio (deseable)
  • Prevención de fraudes

Competencias:

  • Proactividad
  • Auto dirigido
  • Liderazgo
  • Planeación y Organización
  • Capacidad de análisis 
 
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Jorge Navarro
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